Цитата:
Изначально опубликовано Katy
А если ввести ОС в экплуатацию по налоговой модели учета сразу датой 01.01.2002 и сразу по остаточной стоимости ( с учетом переоценки) ?
Ну то есть разделить даты ввода по Бухгалтерской и Налоговой модели ?
Дело в том, что сумма и дата ввода в эксплуатацию во всех отчетах берутся именно из этой проводки, т.е. все отчеты, в т.ч. инвентарная карточка, в НУ будут совсем кривые.... единственный выход, видимо - напильником все отчеты...
Видимо, стандартными методами не решить... может знает кто как меньшими потерями?....