Делается Общий журнал, со строками, сторнирующей и правильной, имеющими тот же ваучер и дату, что и ошибочная проводка ГК. Журнал разносится. Заходим в проводки ОС, встаем на проводку ОС, смотрим ее проводки ГК - все в шоколаде : неправильная, ее сторно и правильная
Спасибо за такой вариант.
Цитата:
Сообщение от Nick
Можно по подробнее? У вас только субсчет 01 не тот получился?
У нас только счет по дебету, в профилях разноски, не тот был.