|
![]() |
#1 |
Участник
|
По первому вопросу:
Я делал две разноски (соотвественно два налговых кода) потому что у товаров покупаемых для продажи в России и товаров на экспорт по разному разносится НДС. Получется что экспортного НДС есть промежуточный счет на который и производится возмещение (в момент формирования книги покупок) Затем уже когда МНС просмотрела все документы по экспорту - они разрешают принять этот к НДС к возмещению так сказать с точки зрения финансов - т.е. делается проводка 68.2. - 68.9 По второму вопросу: Сразу что имеется в виду под многострочными проводками по налогам я что-то и не вспомнил. Сейчас еще раз полистаю документацию. По коррекции - попробую скажу что получится |
|
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Возмещение НДС при выплате аванса поставщикам | 11 | |||
Возмещение НДС для ОС | 9 | |||
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
НДС 0%+10%+18%=? | 13 | |||
Экспортный НДС... | 2 |
|